审计工作:
1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性核查。
2、会计凭证合规性、准确性抽查。
3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表。
4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计。
5、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。
任职资格:
1、30岁以上,持中级会计师资格证书或审计证书,cpa、cia资格证书优先。
2、 审计、金融、财会、法律或经济等相关专业大学本科及以上学历。
1,协助审计中心副总监(工程审计)对年度审计工作计划进行分解细化,制定月度工程审计工作计划;
2,监督检查集团成控,采招相关制度在各项目的执行情况;
3,按集团要求进行对各项目的预算、结算、产值审核报告等造价文件的准确性进行审核复查,对工程类采招及合同的合理性进行抽查审计;
4,按集团统一要求办理部分已完工项目的竣工结算(土建、安装类);
5、适时勘察项目现场,对合同执行情况,现场管理情况,材料物资管理情况进行检查:
6、对审计工作中发现的问题,提出合理可行的整改意见,撰写审计报告;
7、公司领导交办的其他事项。
招聘条件:
1、教育程度:大学专科以上财务或相关专业毕业;
2、工作经验:3年以上审计工作经验(从事企业审计经验者优先);
3、特殊知识:接受过企业运营流程、财务控制、审计等方面的培训;
4、工作技能:具有全面的财务专业知识;精通会计准则及税收法律法规,良好的语言表达和沟通能力,熟练运用办公软件,erp财务软件、较强的数据分析能力、文字整理能力;
5、其他:为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
工作职责:
1、参与项目公司内控体系建
岗位职责
1、接受项目负责人的督导,负责执行项目负责人分派的审计工作,协助项目负责人完成审计工作;
2、遵守政府和行业主管部门有关审计鉴证业务和咨询服务的法规、规范、标准和指导规程,并严格执行公司各项规章制度;
3、按照审计程序完成审计工作,确保数据和结果的准确性、完整性、真实性;
4、编制所承担的审计工作的工作底稿,确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要;
5、协助项目负责人整理底稿归档的资料和审计项目借阅的委托方资料,项目完成后及时清理,收集齐全,交项目负责人或专人办理归还和移交归档手续;
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